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3月25日,新氧(SY.O)公布2025年第四季度及2025财年未经审计财务业绩。2025年,公司总收入为15.23亿元,2024年同期则为14.67亿元;归母净亏损为2.42亿元,而2024年则为亏损5.90亿元;同比增收减亏。
其中,2025年医美治疗服务收入为6.75亿元,较2024年的1.69亿元增长298.7%,主要归因于品牌医美中心的业务扩张;信息和预约服务收入为5.00亿元,较2024年的7.37亿元下降32.2%,
主要归因于新氧平台上订阅信息服务的医疗服务提供商数量减少。 医疗产品销售及维护服务收入为2.68亿元,较2024年的3.68亿元下降27.2%,主要归因于医疗设备销售减少。2025年,公司研发费用为1.37亿元,较2024年的1.65亿元下降17.0%。主要归因于员工效率提升。
2025年第四季度,公司总收入为4.61亿元,较2024年同期的3.69亿元增长24.8%,创下公司单季营收历史新高,增长主要归因于品牌医美中心的业务扩张。线下医美连锁业务收入同比暴增205%并首次占比超50%,
成为集团第一大收入来源与核心增长引擎。2025年净亏损为1.09亿元,而2024年第四季度则亏损6.08亿元,同比减亏;核心会员数量增长超过1.45万人,环比增长约39%。核心会员对医美治疗服务的收入贡献及季度复购率均超过80%。
新氧联合创始人兼首席执行官金星在财报电话会议中表示,连锁业务近期完成了两项重要里程碑:其一,门店规模方面,截至2025年底,新氧青春诊所已开设49家轻医美门店,门店数量位居全国轻医美连锁品牌第一位。其二是治疗量方面,2025年四季度,连锁核销人次超过12.5万次,同比增长178%,核销服务点数量超过28.94万个,同比增长168%。截至12月底,活跃用户数突破17万人,治疗量与用户规模的同步增长,印证了连锁模式在市场端的真实需求和消费者的持续认可。
第四季度25家门店实现店端盈利,39家门店在第四季度实现了现金流为正。进入2026年,公司将进一步加快扩张步伐,计划年内新增不低于35家门店,重点在北上广深等核心城市加密布局,同时在二线城市进行探索。
此前在今年央视3·15晚会中,新氧被点名平台上架外泌体项目,该产品涉及套证、三无、虚假宣传、违规操作等行为。事件发生后,公司紧急回应:“外泌体项目目前均已下架,不会再上架”。
股价方面,2019年5月刚上市时,新氧发行价13.8美元,首日盘中最高触及19.98美元。2021年初,新氧作为线上平台受益于居家经济的利好,股价一度冲至17.4美元附近。而后在2025年6月底,新氧的股价一度跌至0.96美元,市值不足1亿美元,面临纳斯达克“1美元退市”红线。按照纳斯达克规则,若股价连续30个交易日低于1美元,将被要求整改甚至退市。
因连锁门店快速扩张、行业景气度回升等利好因素驱动,新氧股价在2025年7月迎来反弹。短短30天,股价从不足1美元飙升至5美元附近,涨幅超440%,市值增长超4亿美元。7月18日,新氧触及52周最高价6.28美元。
或因新发布财报利好消息,截至2026年3月25日收盘,新氧涨9.62%报收3.19美元/股,总市值约3.20亿美元。
(文章来源:深圳商报·读创)