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内部控制制度不完善、执行不到位!海普瑞被深圳证监局责令改正
2024-02-03 22:14:00
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  2月3日,深圳市海普瑞药业集团股份有限公司(以下简称海普瑞)发布公告,收到深圳证监局对公司采取责令改正措施决定。
  经查,海普瑞部分海外子公司在银行账户及网上银行的日常管理、资金付款的授权及审批、内部资金调拨等方面存在内部控制制度不完善、执行不到位情形。
  根据相关规定,深圳证监局决定对海普瑞采取责令改正的行政监管措施。
  同时,深圳证监局要求,公司全体董事、监事和高级管理人员应加强证券法律法规、内部控制规范体系有关要求的学习和培训,不断提高履职能力,忠实勤勉、谨慎履职,严格执行企业内部控制规范体系,切实提高公司规范运作水平。
  公司应全面梳理内部控制制度、流程、执行中存在的问题和风险点,特别是在下属海外公司、资金活动等方面,审慎做好风险评估,深入查找缺陷,及时整改,堵住漏洞,强化内部控制,切实提高经营管理水平和风险防范能力。
  公司董事会应严肃追偿问责,依法采取一切可行救济手段尽最大可能挽回损失,切实维护上市公司利益;并及时启动内部追责程序,对相关责任人员予以严肃问责。
  公司应积极配合独立第三方调查,确保相关调查工作独立、客观、全面、准确,并依法及时履行信息披露义务。
  公司应将有关情况通报控股股东、实际控制人,推动其依法合规采取积极举措支持公司消除不利影响,提升公司整体价值,维护中小投资者的合法权益。
(文章来源:大河财立方)
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