
4月28日,
联创光电(600363)公布2024年年报,公司营业收入为31.0亿元,同比下降4.2%;归母净利润为2.41亿元,同比下降28.9%;扣非归母净利润为1.91亿元,同比下降42.1%;经营现金流净额为1.75亿元,同比下降22.2%;EPS(全面摊薄)为0.5298元。
其中第四季度,公司营业收入为6.71亿元,同比下降13.0%;归母净利润亏损9427万元,同比下降573.3%;扣非归母净利润亏损1.21亿元,同比下降377.5%;EPS为-0.2071元。
截至四季度末,公司总资产81.02亿元,较上年度末增长7.1%;归母净资产为41.52亿元,较上年度末增长3.5%。
需要注意的是,上年财务数据因为会计准则变化发生了重述,上文计算基于重述前的数据。
公司在2024年年度报告中提到,尽管全球经济形势分化复苏,国内经济持续恢复向好,但公司在激光和超导产业等方面面临诸多挑战。管理层指出,报告期内,公司对经营业务进行了优化,放弃了增收不增利的传统产品,转向具有市场潜力的新产品,以提升核心竞争力。
在主营业务方面,激光系列及传统LED芯片产品的收入显著下降,主要由于激光器件业务订单执行尚处于初期阶段以及传统产品销量下降。智能控制系列产品的收入也有所下降,原因是市场整体需求不足,销量减少。背光源及应用产品的收入则有所增长,主要得益于产品结构的优化和对传统低利润业务的调整。光电通信与智能装备线缆及金属材料产品的收入保持小幅增长,继续聚焦于军工、5G通信等领域。
此外,报告中还提到公司在技术研发方面的进展,包括成功研制高功率光纤激光器和超导磁体等新产品,进一步增强了公司的市场竞争力。整体来看,公司在不断优化产业结构和产品结构的同时,也在积极应对市场变化和技术挑战。
(文章来源:财中社)