内部控制体系存在缺陷、定期报告披露财务数据不准确 南极光收深交所监管函

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内部控制体系存在缺陷、定期报告披露财务数据不准确 南极光收深交所监管函
2023-12-04 18:29:00


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  深交所12月4日向南极光下发监管函,2023年11月28日,公司对外披露的《关于收到深圳证监局警示函的公告》显示,经查,公司2021年至2022年部分收入、成本确认存在跨期情形;在计提2022年可抵扣亏损产生的递延所得税资产时,盈利预测不审慎,未考虑公司2023年一季度业绩大幅下滑的情况,计提金额不准确;在计提2022年部分原材料、半成品存货跌价准备时,未考虑进一步的生产投入及销售税费等因素,计提程序不规范;在2021年确认相关预计负债时,未合理估计因产品质量问题可能产生的赔偿费用,以及可能从供应商获取赔偿的情况,计提金额不充分。上述事项反映出公司内部控制体系存在缺陷,并导致公司相应定期报告披露的财务数据不准确。上述行为违反了深交所相关规定。

(文章来源:界面新闻)
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